NicolasG a déclaré
Bonjour,j'ai une holding (fille de la société mère où se trouve la consolidation et l'intégration fiscal), où on a un déficit reportable antérieur à l'intégration fiscal de + de 400 K€, qui lui est donc propre.
En sachant qu'on fera un résultat d'environ + 3 K€ tous les ans, on peut facilement imaginer qu'on n'utilisera jamais les 400 K€, mais dois-je en activer au moins une partie et si oui pour quel montant ?
Vous en remerciant par avance,
Nicolas
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